最近企籌接到客戶咨詢問說“剛收到稅務局的預警通知,是不是要出大事了?”相信很多企業(yè)老板在收到稅務預警通知的時候,都會覺得緊張、害怕,但是實際上收到稅務預警通知并不可怕,隨著大數據的助力,稅務部門的風險監(jiān)控能力在不斷的提升,如果出現違規(guī)情況,就會收到稅務預警通知,下面我們跟隨企籌企服一起來具體了解一下企業(yè)收到稅務預警通知怎么辦?

1、稅務預警通知一般是稅務機關通過大數據分析,發(fā)現企業(yè)可能竄在一定的稅收風險,而發(fā)送的提醒信息,提醒企業(yè)及時發(fā)現問題并改正,來降低稅務風險;
2、現在稅務機關一般都是采用“雙推送”模式,也就是說回吧稅務風險一點信息同步推送給稅務人員和納稅人,可以主動開展自查更正,不再是被動的等待稅務機關上門檢查!
1、發(fā)票問題:這是出現最多的稅務預警,接受了異常發(fā)票、發(fā)票開具不規(guī)范等,都會觸發(fā)稅務預警通知;
2、申報異常:一般是企業(yè)采用長期零申報,或者是收入和成本部匹配、稅務率明顯低于行業(yè)的正常水平就會觸發(fā);
3、申報數據不一致:如果增值稅申報的收入和企業(yè)所得稅的申報收入差異比較大的話,同樣也會收到稅收預警通知;
4、經營異常:常出現與企業(yè)長期虧損,但是還是一致在持續(xù)經營,也就是我們經常聽說到的“常虧不倒”也同樣會觸發(fā);
5、關聯(lián)交易:如果出現關聯(lián)方的交易定價不合理,就會出現涉嫌轉移利潤的情況,也同樣會觸發(fā)稅務預警通知;
需要注意的是,當我們企業(yè)收到稅務預警通知的時候,并不代辦著企業(yè)一定有問題,也可能是誤判或數據同步延遲所致,但是我們一定要弄清楚再做判斷!
1、發(fā)票類型的稅收預警,是比較嚴重的的問題,一般是開票方除了問題,以至于開除的發(fā)票都會被認定為失控發(fā)票,容易觸犯稅務預警;
2、可以收集和異常發(fā)票相關的業(yè)務合同、資金流水、物流憑證等相關材料來證明這些發(fā)票業(yè)務的真實性,如果已經進行認證抵扣,需要主動做進項稅額轉出處理;
1、如果發(fā)票已經開具了,但是長期沒有做認證進行抵扣,就會出現滯納票預警的情況;
2、如果這些發(fā)票的內容確實屬于企業(yè)的經營范圍,需要辦理補辦入賬手續(xù),并且調整相關的報表;
3、如果這些發(fā)票的內容和企業(yè)經營范圍無關,就需要書面向稅務機關說明具體情況;
1、一般通常出現在因為發(fā)票開具或者接收和企業(yè)政策經營規(guī)模不一致、票面信息不規(guī)范的情況;
2、需要先檢查發(fā)票開具的內容是不是和實際經營業(yè)務一致,并且準備好合同、資金流、物流等相關的證明材料;
1、這種類型的稅務預警,主要是針對那些企業(yè)申報數據異常,或者是收入和成本不匹配、稅負率偏長、長期虧損等情況;
2、如果收到這類稅務預警,需要重新核對企業(yè)申報的數據,檢查是不是存在錄入錯誤或者是漏報的情況;
3、檢查之后,如果確實是特殊情況導致數據異常,就需要準備合理的解釋,并且準備好相關的證明材料等,如果是少報、漏報的情況,就需要及時補充申報并且補繳稅款;
1、藍色稅務預警:是稅務預警的最低風險,企業(yè)還可以繼續(xù)開票,但是有風險提示,企業(yè)需要定期自查自糾,實現“風險提示-風險確認-風險消除”的良性循環(huán);
2、黃色預警:是屬于中等風險的稅務預警,開票的時候需要再次刷臉進行認證,并且開具的發(fā)票也會被列入“疑點發(fā)票”,需要加強內部管理,控制風險行為,防止風險升級;
3、紅色預警:是屬于最高等級的預警風險,并且會阻斷開票,限制開票額度,已經開具的發(fā)票也會被認定為“異常憑證”,必須配合主管稅務機關開展風險應對處理,無法自行解決。
1、收到稅務預警通知后,需要先確定通知的真實性,真正的稅務預警通知,都是通過電子稅務局推送的,可以通過官方渠道登錄電子稅務局查看;
2、了解預警的原因和具體內容,一般稅務預警通知會包含:預警的類型和級別、涉及的具體事項和期間、要求的反饋時限、需要準備的資料清單;
3、根據預警內容進行自查,調取相關期間的記賬憑證、申報表、合同協(xié)議等資料、復核相關業(yè)務的真實性、合規(guī)性、計算可能存在的少繳稅款金額;
4、根據上面自查之后的結果,分析一下為什么會產生稅務預警,在規(guī)定的期限內,通過電子稅務局或前往辦稅服務廳進行反饋;
5、如果存在問題,需要及時主動的承擔錯誤并且比較稅款,如果自查沒有問題,需要有理有據的說明具體情況;
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1、稅務預警通知一般是稅務機關通過大數據分析,發(fā)現企業(yè)可能竄在一定的稅收風險,而發(fā)送的提醒信息,提醒企業(yè)及時發(fā)現問題并改正,來降低稅務風險;
2、現在稅務機關一般都是采用“雙推送”模式,也就是說回吧稅務風險一點信息同步推送給稅務人員和納稅人,可以主動開展自查更正,不再是被動的等待稅務機關上門檢查!
1、發(fā)票問題:這是出現最多的稅務預警,接受了異常發(fā)票、發(fā)票開具不規(guī)范等,都會觸發(fā)稅務預警通知;
2、申報異常:一般是企業(yè)采用長期零申報,或者是收入和成本部匹配、稅務率明顯低于行業(yè)的正常水平就會觸發(fā);
3、申報數據不一致:如果增值稅申報的收入和企業(yè)所得稅的申報收入差異比較大的話,同樣也會收到稅收預警通知;
4、經營異常:常出現與企業(yè)長期虧損,但是還是一致在持續(xù)經營,也就是我們經常聽說到的“常虧不倒”也同樣會觸發(fā);
5、關聯(lián)交易:如果出現關聯(lián)方的交易定價不合理,就會出現涉嫌轉移利潤的情況,也同樣會觸發(fā)稅務預警通知;
需要注意的是,當我們企業(yè)收到稅務預警通知的時候,并不代辦著企業(yè)一定有問題,也可能是誤判或數據同步延遲所致,但是我們一定要弄清楚再做判斷!
1、發(fā)票類型的稅收預警,是比較嚴重的的問題,一般是開票方除了問題,以至于開除的發(fā)票都會被認定為失控發(fā)票,容易觸犯稅務預警;
2、可以收集和異常發(fā)票相關的業(yè)務合同、資金流水、物流憑證等相關材料來證明這些發(fā)票業(yè)務的真實性,如果已經進行認證抵扣,需要主動做進項稅額轉出處理;
1、如果發(fā)票已經開具了,但是長期沒有做認證進行抵扣,就會出現滯納票預警的情況;
2、如果這些發(fā)票的內容確實屬于企業(yè)的經營范圍,需要辦理補辦入賬手續(xù),并且調整相關的報表;
3、如果這些發(fā)票的內容和企業(yè)經營范圍無關,就需要書面向稅務機關說明具體情況;
1、一般通常出現在因為發(fā)票開具或者接收和企業(yè)政策經營規(guī)模不一致、票面信息不規(guī)范的情況;
2、需要先檢查發(fā)票開具的內容是不是和實際經營業(yè)務一致,并且準備好合同、資金流、物流等相關的證明材料;
1、這種類型的稅務預警,主要是針對那些企業(yè)申報數據異常,或者是收入和成本不匹配、稅負率偏長、長期虧損等情況;
2、如果收到這類稅務預警,需要重新核對企業(yè)申報的數據,檢查是不是存在錄入錯誤或者是漏報的情況;
3、檢查之后,如果確實是特殊情況導致數據異常,就需要準備合理的解釋,并且準備好相關的證明材料等,如果是少報、漏報的情況,就需要及時補充申報并且補繳稅款;
1、藍色稅務預警:是稅務預警的最低風險,企業(yè)還可以繼續(xù)開票,但是有風險提示,企業(yè)需要定期自查自糾,實現“風險提示-風險確認-風險消除”的良性循環(huán);
2、黃色預警:是屬于中等風險的稅務預警,開票的時候需要再次刷臉進行認證,并且開具的發(fā)票也會被列入“疑點發(fā)票”,需要加強內部管理,控制風險行為,防止風險升級;
3、紅色預警:是屬于最高等級的預警風險,并且會阻斷開票,限制開票額度,已經開具的發(fā)票也會被認定為“異常憑證”,必須配合主管稅務機關開展風險應對處理,無法自行解決。
1、收到稅務預警通知后,需要先確定通知的真實性,真正的稅務預警通知,都是通過電子稅務局推送的,可以通過官方渠道登錄電子稅務局查看;
2、了解預警的原因和具體內容,一般稅務預警通知會包含:預警的類型和級別、涉及的具體事項和期間、要求的反饋時限、需要準備的資料清單;
3、根據預警內容進行自查,調取相關期間的記賬憑證、申報表、合同協(xié)議等資料、復核相關業(yè)務的真實性、合規(guī)性、計算可能存在的少繳稅款金額;
4、根據上面自查之后的結果,分析一下為什么會產生稅務預警,在規(guī)定的期限內,通過電子稅務局或前往辦稅服務廳進行反饋;
5、如果存在問題,需要及時主動的承擔錯誤并且比較稅款,如果自查沒有問題,需要有理有據的說明具體情況;

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